西南大学审计处是本校的审计部门。主要职责为:
1、根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和教育部《教育系统内部审计工作规定》,在校领导的领导下,独立监督和评价学校及其所属单位财务收支、经济活动的真实性、合法性和效益性,对上级主管部门和学校领导负责并报告工作;
2、制定学校审计规章制度;
3、审计处对下列事项进行审计:
财务收支及有关经济活动;
预算的执行情况和财务决算;
专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用;
国有资产的管理和使用;
建设、修缮工程项目;
对外投资项目;
内部控制制度的建立、健全、有效性及风险管理;
经济管理和效益情况;
任期经济责任;
4、对学校及下属单位的有关经济合同和科研项目结题财务决算进行审签;
5、参与工程项目施工、设计、监理、物资设备、大宗材料采购等招标及材料核价工作;
6、对重大投资项目进行跟踪审计监督;
7、做好审计档案的归集与管理工作;
8、完成上级主管部门和学校领导交办的其它任务。